出口退税工作流程

出口退税工作流程

进行批量输入,首先要改下申报系统中的部分参数:

⑴系统维护→功能配置Ⅰ中把IC卡号填写上。功能配置Ⅱ→选中申报年月(6)+流水号,选好点击确定就OK了。

(2)基础数据采集→外部采集→出口商品汇率配置→填写货币代码、币制名称、出口年月和当前汇率。(出口年月和当年汇率一月改一次)。

→海关贸易性质配置→关联号业务表01→保存。要把所需要的数据导入系统才能进行以上(2)的操作。

(3)点击电子口岸进入中国电子口岸→出口退税→数据下载→出口报关单下

选择日期类型,例如:从20130201至20130228→点击下载。保存路径在C:\localdb。

(4)外部数据采集→出口报关单数据读入→出口报关单号查询确定→需要哪个点哪个→全部选中后→数据检查→数据确定。然后进入→出口明细申报数据录入→筛选报关单号码进行修改关联号和填写对应的发票号。

(5)进入远程申报网站http://61.190.68.77填写海关代密码,进入后点击→外贸企业预审→认证发票下载,可以下载一个月的,也可以下载二到三个月的

选择日期后,直接下载,必须是XML文档。

(6)外部数据采集→认证发票信息读入→发票信息处理→确定

(7)基础数据采集→进货明细申报数据录入→增加→

需要填写关联号、申报年月、申报批次、输入发票号码后进货凭证号和供货方纳税人、开票日期直接就出来了,还要手动填写商品代码、数量、计税金额→保存。

(8)出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入都要进行→序号重排→物理排序→筛选“关联号”小于等于/大于等于*******增加→确定→审核认可→当前筛选条件下所有记录→确定→退出。

(9)数据加工处理→进货出口数量关联号检查→换汇成本检查→申报数据数据一致性检查→生成预申报数据→选择远程申报,路经为http://61.190.68.77→确定。该文件保存在出口退税系统中的OUT PORT中,还文件不能打开。

(10)下载好申报文件上打开安徽省国家税务局远程申报系统中→外贸企业预审→申报数据上传→选择好文件→上传→上传成功→查询→下载。另存为(…..)文件

(11)预审反馈处理→税务机关反馈信息接受→找出另存的文件→确定→退税申报信息处理→写出换回成本低的,如有其他错误在到相应的地方修改。修改没有问题→确认正式申报。

(12)退税正式申报→查询本次申报数据→1出口明细申报数据查询→扩展功能→打印到 EXCEL→打印。→2进货明细申报数据查询→扩展功能→打印到EXCEL→打印。→3退税汇总申报表录入→最后→增加→按回车→保存→打印报表→打印到EXCEL→打印。

(13)退税正式申报→生成预申报数据→电子档的保存在U盘中。

完成以上操作,把原件出口退税专用和增值税专用发票放在一起装订好,把打出来的以上各个报表检查好盖好章,和电子档的申报数据送到国税局。

最后开始备案,1、退税货物备案单证封面,2、单证目录模板,3、写的换回成本,4、各个报表,5、出口退税专用联,6、装箱单,7、每票对应的提单。

备案完成后改好相应的章,装订好。

送到税务局大厅,叫个号等待回应,把U盘和装订好的文件给办理人员,然后在登记本上登记要登记的内容,记录下编号就好了,如果你所输的单子有问题,朱静会打电话告诉你哪错了,然后再拿回来修改,修改好直接送到朱静那,朱静在1103。

出口退税工作流程

进行批量输入,首先要改下申报系统中的部分参数:

⑴系统维护→功能配置Ⅰ中把IC卡号填写上。功能配置Ⅱ→选中申报年月(6)+流水号,选好点击确定就OK了。

(2)基础数据采集→外部采集→出口商品汇率配置→填写货币代码、币制名称、出口年月和当前汇率。(出口年月和当年汇率一月改一次)。

→海关贸易性质配置→关联号业务表01→保存。要把所需要的数据导入系统才能进行以上(2)的操作。

(3)点击电子口岸进入中国电子口岸→出口退税→数据下载→出口报关单下

选择日期类型,例如:从20130201至20130228→点击下载。保存路径在C:\localdb。

(4)外部数据采集→出口报关单数据读入→出口报关单号查询确定→需要哪个点哪个→全部选中后→数据检查→数据确定。然后进入→出口明细申报数据录入→筛选报关单号码进行修改关联号和填写对应的发票号。

(5)进入远程申报网站http://61.190.68.77填写海关代密码,进入后点击→外贸企业预审→认证发票下载,可以下载一个月的,也可以下载二到三个月的

选择日期后,直接下载,必须是XML文档。

(6)外部数据采集→认证发票信息读入→发票信息处理→确定

(7)基础数据采集→进货明细申报数据录入→增加→

需要填写关联号、申报年月、申报批次、输入发票号码后进货凭证号和供货方纳税人、开票日期直接就出来了,还要手动填写商品代码、数量、计税金额→保存。

(8)出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入都要进行→序号重排→物理排序→筛选“关联号”小于等于/大于等于*******增加→确定→审核认可→当前筛选条件下所有记录→确定→退出。

(9)数据加工处理→进货出口数量关联号检查→换汇成本检查→申报数据数据一致性检查→生成预申报数据→选择远程申报,路经为http://61.190.68.77→确定。该文件保存在出口退税系统中的OUT PORT中,还文件不能打开。

(10)下载好申报文件上打开安徽省国家税务局远程申报系统中→外贸企业预审→申报数据上传→选择好文件→上传→上传成功→查询→下载。另存为(…..)文件

(11)预审反馈处理→税务机关反馈信息接受→找出另存的文件→确定→退税申报信息处理→写出换回成本低的,如有其他错误在到相应的地方修改。修改没有问题→确认正式申报。

(12)退税正式申报→查询本次申报数据→1出口明细申报数据查询→扩展功能→打印到 EXCEL→打印。→2进货明细申报数据查询→扩展功能→打印到EXCEL→打印。→3退税汇总申报表录入→最后→增加→按回车→保存→打印报表→打印到EXCEL→打印。

(13)退税正式申报→生成预申报数据→电子档的保存在U盘中。

完成以上操作,把原件出口退税专用和增值税专用发票放在一起装订好,把打出来的以上各个报表检查好盖好章,和电子档的申报数据送到国税局。

最后开始备案,1、退税货物备案单证封面,2、单证目录模板,3、写的换回成本,4、各个报表,5、出口退税专用联,6、装箱单,7、每票对应的提单。

备案完成后改好相应的章,装订好。

送到税务局大厅,叫个号等待回应,把U盘和装订好的文件给办理人员,然后在登记本上登记要登记的内容,记录下编号就好了,如果你所输的单子有问题,朱静会打电话告诉你哪错了,然后再拿回来修改,修改好直接送到朱静那,朱静在1103。


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