财务舞弊的防范与治理

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基于多元化经营视角的企业财务投资战略研究 企业会计信息化存在的问题与对策 我国中小企业财务控制初探 浙江东方光学有限公司财务分析报告 我国上市公司融资研究 关于会计师事务所全面预算管理的思考 公司治理结构对会计信息质量的影响 企业财务风险防范与控制-以xx 公司为例 物流企业改征增值税的思考 企业目标的研究 企业所得税法与所得税会计准则的差异与协调 通货膨胀环境下会计计量问题研究 某自动化公司应收账款内部控制问题研究 新所得税会计准则特点及相关税收筹划探讨 某公司降低资金成本的途径研究 中国民营企业海外并购的财务风险研究 我国高校教育成本核算存在的问题及对策思考 论网络会计的影响和应用 民营企业内部会计控制的研究——以某公司为例 会计诚信缺失的分析与对策 某公司成本核算及控制探讨 企业税务风险成因及内部税务审计必要性探究 上市公司业绩评价体系研究 完善我国上市公司会计信息披露制度的思考 中小企业融资存在的问题及对策 我国商业银行混业经营模式的探讨 论现代成本管理技术在服务行业的运用 铁龙物流的财务分析 基于现金流量的项目投资决策研究 新所得税法下的资产税务处理与会计准则的差异 消费型增值税对纺织企业发展的影响分析 库存业务会计核算的智能化判断 我国银行业上市公司资本结构与经营绩效关系的研究 或有事项会计问题研究 会计职业道德实施难点及对策探讨 论作业成本法在中小企业的应用——以xx 电器有限公司为例 电子商务下的创新 关于新借款费用准则执行的探讨 我国商业银行个人理财业务发展现状及策略——以某银行分行为例 知识经济环境下人力资源会计探讨 春兰集团财务控制体系研究 中小企业绩效评价体系的构建--以某热电公司为例

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某化工公司融资问题研究 企业会计人员职业道德缺失问题探讨 某公司绩效评价存在的问题 论全面收益理念在我国会计中的应用 营业税改征增值税对广告业的影响及建议 知识经济对现代审计的影响及对策 新旧债务重组准则的比较研究 中小企业模式问题研究 我国上市公司股利政策研究 某集团财务控制体系的优化研究 会计政策选择对企业财务状况的影响研究 企业会计舞弊行为及其治理对策的研究 论我国房地产企业筹资风险的控制 同一控制下与非同一控制下企业合并会计处理的差异比较 我国商业银行会计内部控制问题分析 我国中小会计师事务所审计质量评价体系的研究 商业银行内部审计问题研究 资产减值政策对盈余管理的影响研究——以某药业公司为例 探讨企业会计报表失真的原因 房地产开发企业的成本控制研究 论资产减值准则的盈余管理影响 基于协同效应的国内汽车业并购分析 某置业集团融资困境与对策分析 某会计师事务所内部控制问题研究 某公司财务状况分析及对策研究 浅析我国中小企业人才激励机制的构建 基于我国现状提出的政府环境审计对策建议 从企业安全性谈偿债能力分析 论企业应收账款的规划与控制 杜邦分析法在某保险公司财务分析中的应用研究 存货计价方式对企业利润和所得税的影响 某钢结构公司内部会计控制研究 我国企业社会责任会计信息披露探析 商誉会计处理方法的国际比较及对我国的启示 我国增值税会计的现状分析 国外绿色税收理论与实践及其对我国绿色税收体系的启示 关于我国发行地方政府债券的问题分析 上市公司股票回购 风险导向审计视角下建立健全会计师事务所法律风险的防范机制 企业并购中的品牌价值问题研究 香港和内地房地产企业的财务战略比较研究 财务报表分析局限性及改进措施的研究 高管人员的薪酬管理设计研究 浅析我国股指期货的会计信息披露问题

87 负债经营与企业价值最大化研究

88 中小企业项目投资的决策分析

89 高新技术企业融资问题研究

90 作业成本法在我国制造企业的应用及推广分析

91 TC 集团内部审计存在的问题及完善建议

92 论我国个人收入差距与税收调控

93 某公司所得税税务筹划方案设计

94 公路施工企业成本控制的应用研究

95 企业融资中的税收策划

96 先进制造模式下作业成本管理系统分析与设计

97 某机械公司所得税税收筹划方法研究

98 固定资产内部审计存在的问题及对策

99 我国实施环境会计的策略探讨

100 企业集团中预算控制研究—以某集团为例

101 某纺织公司财务风险管理问题的研究

102 中小企业现金流管理

103 我国中小企业融资渠道与途径的分析

104 基于价值链分析的企业战略成本管理研究

105 中小企业会计信息化应用状况分析及对策

106 商业银行开展小微企业金融服务策略的研究

107 探析我国商业银行的发展与创新

108 基于财务战略的中小企业纳税筹划研究

109 某保险公司财务风险防范措施研究

110 上市公司财务报表分析--以xx 公司为例

111 我国个税自行申报制度思考

112 我国上市公司股票期权会计问题研究

113 股票期权在公司激励中的应用研究

114 或有事项的会计政策问题探析

115 物流企业营运能力分析——以xx 公司为例

116 审计风险及其防范研究

117 基于某公司非货币性资产交换业务的公允价值研究

118 我国中小企业财务战略研究——基于某公司的案例研究

119 我国高校生均教育培养成本核算初探

120 个人所得税自行申报制度研究

121 内部审计在防范舞弊风险中的角色与应用研究——基于xx 案例的分析

122 某保险公司资产流动性研究

123 我国企业税收筹划实际应用分析

124 出口企业汇兑风险的研究—基于人民币升值视角

125 企业内部审计外部化问题研究

126 某公司财务控制存在的问题及对策研究

127 某纺织品公司资金管理问题研究

128 某钢铁公司资本结构的优化研究

129 要约收购下的股东权益保护研究

130 作业成本法在柳州钢铁股份有限公司的应用研究

131 个人所得税现存弊端及税制模式改革建议

132 我国企业社会责任正面和负面信息披露研究

133 某安防公司应收账款管理问题及对策研究

134 某实业公司现金流量管理研究

135 杜邦财务分析体系的应用及改进——以某钢结构工程公司为例

136 商业银行隐性竞争力分析——以华夏银行为例

137 某装饰公司现金流管理研究

138 浅析财务会计与税务会计的分离

139 光明集团跨国并购的风险及其防范研究

140 浅论温州市佳利达鞋业有限公司存货管理

141 某公司财务预算管理执行力研究

142 通货膨胀对房地产企业的影响及应对措施

143 某公立医院的现状, 问题及对策研究

144 关联交易与公司治理结构关系的研究

145 论我国环境税收制度的建设

146 对我国增值税转型若干问题的探讨

147 某公司战略成本管理研究

148 某建筑公司营运资金管理存在的问题及对策

149 企业会计舞弊的成因与对策

150 企业合并会计处理方法的研究

151 xx 印刷公司研究

152 民营企业的财务内部控制研究

153 审计风险形成的主客观因素及其防范

154 上市公司环境会计信息披露问题研究

155 会计信息质量控制问题探讨

156 企业绿色经营中的财务风险及其防范研究

157 公允价值会计计量理论与应用研究

158 企业货币资金内部控制的研究

159 企业并购的财务风险分析及其防范

160 我国银行贷款损失准备的会计处理问题研究

161 中小企业方面的问题及对策—以xx 公司为例

162 对我国中小企业财务人员素质与管理的探讨

163 公司财务分析——士兰微电子财务分析

164 某省小额贷款发展机制研究

165 浅议我国上市公司会计信息失真的现象及治理对策

166 基于不同发展周期的企业财务战略选择研究——以某公司为例

167 某公司存货管理存在的问题及解决方法研究

168 分析性复核在某化纤公司审计中的应用研究

169 某公司高存货问题的分析与对策研究

170 关于中小企业的成长性、风险投资及会计信息价值相关性的研究

171 浅议上市公司内部控制审计

172 一汽轿车财务分析

173 我国上市公司内部控制现状分析

174 上市公司的自愿性信息披露研究

175 我国上市公司净利润、现金净流量比较分析

176 某家居科技公司财务风险控制研究

177 某包装材料公司降低制造成本的有效途径分析与论证

178 公允价值计量在我国银行业的运用及思考

179 私营企业期间费用的控制研究-以某金属材料公司为例

180 企业所得税收筹划实证研究

181 知识密集型企业期间费用管理问题研究——以某公司为例

182 全面预算管理在中小企业中的应用——以某公司为例

183 公司治理结构与会计信息质量研究

184 我国上市公司管理层收购融资问题研究

185 现行财务报告体系存在问题及改进对策

186 财务会计报告信息披露的局限性及改进措施

187 财务舞弊的防范与治理

188 我国上市公司独立董事制度研究

189 中小企业内部控制制度构建

190 人寿股利政策研究分析

191 上市公司会计师事务所变更成因分析

192 上市公司财务危机预警的实证分析

193 服装生产企业仓储与存货内部控制评价——以xx 公司为例

194 从《企业会计准则第号——非货币性资产交换》看公允价值的运用——以某服装公司为例

195 我国中小企业成本控制研究——以xx 公司为例

196 重构商誉会计体系

197 企业内部审计和外部审计的联合治理研究

198 企业集团内部控制研究

199 中小企业内部控制的问题及对策

200 国有企业负债过度的成因及对策

最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作

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基于多元化经营视角的企业财务投资战略研究 企业会计信息化存在的问题与对策 我国中小企业财务控制初探 浙江东方光学有限公司财务分析报告 我国上市公司融资研究 关于会计师事务所全面预算管理的思考 公司治理结构对会计信息质量的影响 企业财务风险防范与控制-以xx 公司为例 物流企业改征增值税的思考 企业目标的研究 企业所得税法与所得税会计准则的差异与协调 通货膨胀环境下会计计量问题研究 某自动化公司应收账款内部控制问题研究 新所得税会计准则特点及相关税收筹划探讨 某公司降低资金成本的途径研究 中国民营企业海外并购的财务风险研究 我国高校教育成本核算存在的问题及对策思考 论网络会计的影响和应用 民营企业内部会计控制的研究——以某公司为例 会计诚信缺失的分析与对策 某公司成本核算及控制探讨 企业税务风险成因及内部税务审计必要性探究 上市公司业绩评价体系研究 完善我国上市公司会计信息披露制度的思考 中小企业融资存在的问题及对策 我国商业银行混业经营模式的探讨 论现代成本管理技术在服务行业的运用 铁龙物流的财务分析 基于现金流量的项目投资决策研究 新所得税法下的资产税务处理与会计准则的差异 消费型增值税对纺织企业发展的影响分析 库存业务会计核算的智能化判断 我国银行业上市公司资本结构与经营绩效关系的研究 或有事项会计问题研究 会计职业道德实施难点及对策探讨 论作业成本法在中小企业的应用——以xx 电器有限公司为例 电子商务下的创新 关于新借款费用准则执行的探讨 我国商业银行个人理财业务发展现状及策略——以某银行分行为例 知识经济环境下人力资源会计探讨 春兰集团财务控制体系研究 中小企业绩效评价体系的构建--以某热电公司为例

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某化工公司融资问题研究 企业会计人员职业道德缺失问题探讨 某公司绩效评价存在的问题 论全面收益理念在我国会计中的应用 营业税改征增值税对广告业的影响及建议 知识经济对现代审计的影响及对策 新旧债务重组准则的比较研究 中小企业模式问题研究 我国上市公司股利政策研究 某集团财务控制体系的优化研究 会计政策选择对企业财务状况的影响研究 企业会计舞弊行为及其治理对策的研究 论我国房地产企业筹资风险的控制 同一控制下与非同一控制下企业合并会计处理的差异比较 我国商业银行会计内部控制问题分析 我国中小会计师事务所审计质量评价体系的研究 商业银行内部审计问题研究 资产减值政策对盈余管理的影响研究——以某药业公司为例 探讨企业会计报表失真的原因 房地产开发企业的成本控制研究 论资产减值准则的盈余管理影响 基于协同效应的国内汽车业并购分析 某置业集团融资困境与对策分析 某会计师事务所内部控制问题研究 某公司财务状况分析及对策研究 浅析我国中小企业人才激励机制的构建 基于我国现状提出的政府环境审计对策建议 从企业安全性谈偿债能力分析 论企业应收账款的规划与控制 杜邦分析法在某保险公司财务分析中的应用研究 存货计价方式对企业利润和所得税的影响 某钢结构公司内部会计控制研究 我国企业社会责任会计信息披露探析 商誉会计处理方法的国际比较及对我国的启示 我国增值税会计的现状分析 国外绿色税收理论与实践及其对我国绿色税收体系的启示 关于我国发行地方政府债券的问题分析 上市公司股票回购 风险导向审计视角下建立健全会计师事务所法律风险的防范机制 企业并购中的品牌价值问题研究 香港和内地房地产企业的财务战略比较研究 财务报表分析局限性及改进措施的研究 高管人员的薪酬管理设计研究 浅析我国股指期货的会计信息披露问题

87 负债经营与企业价值最大化研究

88 中小企业项目投资的决策分析

89 高新技术企业融资问题研究

90 作业成本法在我国制造企业的应用及推广分析

91 TC 集团内部审计存在的问题及完善建议

92 论我国个人收入差距与税收调控

93 某公司所得税税务筹划方案设计

94 公路施工企业成本控制的应用研究

95 企业融资中的税收策划

96 先进制造模式下作业成本管理系统分析与设计

97 某机械公司所得税税收筹划方法研究

98 固定资产内部审计存在的问题及对策

99 我国实施环境会计的策略探讨

100 企业集团中预算控制研究—以某集团为例

101 某纺织公司财务风险管理问题的研究

102 中小企业现金流管理

103 我国中小企业融资渠道与途径的分析

104 基于价值链分析的企业战略成本管理研究

105 中小企业会计信息化应用状况分析及对策

106 商业银行开展小微企业金融服务策略的研究

107 探析我国商业银行的发展与创新

108 基于财务战略的中小企业纳税筹划研究

109 某保险公司财务风险防范措施研究

110 上市公司财务报表分析--以xx 公司为例

111 我国个税自行申报制度思考

112 我国上市公司股票期权会计问题研究

113 股票期权在公司激励中的应用研究

114 或有事项的会计政策问题探析

115 物流企业营运能力分析——以xx 公司为例

116 审计风险及其防范研究

117 基于某公司非货币性资产交换业务的公允价值研究

118 我国中小企业财务战略研究——基于某公司的案例研究

119 我国高校生均教育培养成本核算初探

120 个人所得税自行申报制度研究

121 内部审计在防范舞弊风险中的角色与应用研究——基于xx 案例的分析

122 某保险公司资产流动性研究

123 我国企业税收筹划实际应用分析

124 出口企业汇兑风险的研究—基于人民币升值视角

125 企业内部审计外部化问题研究

126 某公司财务控制存在的问题及对策研究

127 某纺织品公司资金管理问题研究

128 某钢铁公司资本结构的优化研究

129 要约收购下的股东权益保护研究

130 作业成本法在柳州钢铁股份有限公司的应用研究

131 个人所得税现存弊端及税制模式改革建议

132 我国企业社会责任正面和负面信息披露研究

133 某安防公司应收账款管理问题及对策研究

134 某实业公司现金流量管理研究

135 杜邦财务分析体系的应用及改进——以某钢结构工程公司为例

136 商业银行隐性竞争力分析——以华夏银行为例

137 某装饰公司现金流管理研究

138 浅析财务会计与税务会计的分离

139 光明集团跨国并购的风险及其防范研究

140 浅论温州市佳利达鞋业有限公司存货管理

141 某公司财务预算管理执行力研究

142 通货膨胀对房地产企业的影响及应对措施

143 某公立医院的现状, 问题及对策研究

144 关联交易与公司治理结构关系的研究

145 论我国环境税收制度的建设

146 对我国增值税转型若干问题的探讨

147 某公司战略成本管理研究

148 某建筑公司营运资金管理存在的问题及对策

149 企业会计舞弊的成因与对策

150 企业合并会计处理方法的研究

151 xx 印刷公司研究

152 民营企业的财务内部控制研究

153 审计风险形成的主客观因素及其防范

154 上市公司环境会计信息披露问题研究

155 会计信息质量控制问题探讨

156 企业绿色经营中的财务风险及其防范研究

157 公允价值会计计量理论与应用研究

158 企业货币资金内部控制的研究

159 企业并购的财务风险分析及其防范

160 我国银行贷款损失准备的会计处理问题研究

161 中小企业方面的问题及对策—以xx 公司为例

162 对我国中小企业财务人员素质与管理的探讨

163 公司财务分析——士兰微电子财务分析

164 某省小额贷款发展机制研究

165 浅议我国上市公司会计信息失真的现象及治理对策

166 基于不同发展周期的企业财务战略选择研究——以某公司为例

167 某公司存货管理存在的问题及解决方法研究

168 分析性复核在某化纤公司审计中的应用研究

169 某公司高存货问题的分析与对策研究

170 关于中小企业的成长性、风险投资及会计信息价值相关性的研究

171 浅议上市公司内部控制审计

172 一汽轿车财务分析

173 我国上市公司内部控制现状分析

174 上市公司的自愿性信息披露研究

175 我国上市公司净利润、现金净流量比较分析

176 某家居科技公司财务风险控制研究

177 某包装材料公司降低制造成本的有效途径分析与论证

178 公允价值计量在我国银行业的运用及思考

179 私营企业期间费用的控制研究-以某金属材料公司为例

180 企业所得税收筹划实证研究

181 知识密集型企业期间费用管理问题研究——以某公司为例

182 全面预算管理在中小企业中的应用——以某公司为例

183 公司治理结构与会计信息质量研究

184 我国上市公司管理层收购融资问题研究

185 现行财务报告体系存在问题及改进对策

186 财务会计报告信息披露的局限性及改进措施

187 财务舞弊的防范与治理

188 我国上市公司独立董事制度研究

189 中小企业内部控制制度构建

190 人寿股利政策研究分析

191 上市公司会计师事务所变更成因分析

192 上市公司财务危机预警的实证分析

193 服装生产企业仓储与存货内部控制评价——以xx 公司为例

194 从《企业会计准则第号——非货币性资产交换》看公允价值的运用——以某服装公司为例

195 我国中小企业成本控制研究——以xx 公司为例

196 重构商誉会计体系

197 企业内部审计和外部审计的联合治理研究

198 企业集团内部控制研究

199 中小企业内部控制的问题及对策

200 国有企业负债过度的成因及对策


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