委托外加工管理办法

托外加工管理办法

一、目的:

为使本公司外发半成品、成品外协处理有章所循,特订本细则。

二、范围:

本细则指配合本公司销售、生产上需要,由于本公司无此种设备、或设备不足、或生产能力不够

需通过协作厂商外协加工完成订单等作业均属此范围。

三、外协类别 外协依其加工性质的不同区分为:

1、成品外协

系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工后销售部门可直接当做成品销售。 2、半成品外协

系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造加工某工序,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工方能完成成品。

3、材料外协

产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工。

四、各部门职责:

1、采购部:负责外协厂家询价、议价、供应商资料建立,并负责发外加工工作。

2、物控部:负责承接营销部订单,根据本公司生产能力和生产设备确定发外事宜,跟进外加工进度跟

催。

3、仓 库:负责发外加工具体事宜和相关跟进工作,及外协材料之核对。

4、财务部:依仓库和物控提供的发外加工相关单据办理结算。

五、经办部门具体操作流程;

(一):发外加工

(1) 采购部了解外协厂商的动态及产品质量,采购外协人员应随时调查,凡欲与本公司建立外协关系,

而又能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立相关供应商资料,作为日后选择协作厂商的参

考。"协作厂商调查表"一式一份,由采购部核准后存档。

(2) 采购外协人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态,同时依变动情况,更正

原有资料内容。

(3)如外协厂商经评估为合格供应商,采购应与供应商签订“外协加工合同”,详细注明加工要求,单

价,检验依据,交货期,发外性质等,作为物控,质管、仓库、财务工作之依据。

(4) 营销部负责承接客户订单,根据客户要求,详细填写订单资料,交物控部,不能绕过物控部直接联

系发外工作,如是客户指定外协厂商的,应将外协厂商的详细资料提供予采购部,由采购进行询

价,议价及签订加工合同。

(4)物控部根据订单加工要求和生产情况,决定发外事宜,并填写发外加工计划交物控部外协人员负

责发外加工事宜,凡需外协厂家生产之产品,如需由本公司提供材料加工的,一律开具发外加工

申请单(发外加工申请单一式四联,一联为仓库、二联为财务、第三联采购,第四联PMC部),

附上图纸、工程图样及详细材料清单,并注明订单号、加工数量和交货期,通知采购、仓库发外。凡不需要提供材料,需厂家生产成品的,由物控部直接下采购单,交由采购员按正常的采购作业采购成品。

(5)采购外协人员接到发外加工申请单或成品采购单,属第一次外协的产品应依需要日期及协作厂商

资料进行询价,询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单,其内容有产品的材料、人工、税金、利润等资料,每家填写壹张"估价分析表",如货期紧急,采购人员可参考以往之类式品外协价格,通知外协厂商先行生产。

(6)采购经办人员审核估价明细表后 (以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于"外协加工申请单",

采购外协人员需将承制厂商、外协单价、加工要求及约定交货期详细记载于"发外加工单"上,呈主管核准后,交由仓库发外,仓库在发外时,必须详细记载发外材料数量,以便缴回时外协厂商退回多余之材料,财务凭申请单的相关信息与供应商结算,物控凭申请单确定交货期,仓库凭申请单开发外加工单发放材料。从物控部确认发外计划,到采购询价、议价,到仓库发外必须在一天内完成。

(7)仓库发外后,将发外加工单一联交由物控,物控及时将发外加工单输入电脑,并在电脑里制作托

外加工进度跟进表,跟进供应商的生产进度。

(二)发外缴回:

(1)仓库发外后,由物控根据发外加工单的交期,时刻掌据外协厂商的生产进度,以确保交期,

如供应商出现设备故障或不可抗拒因素,影响产品交货时,及时通知营销部,并通知客户更

改货期。如外协厂商短期内无法满足交期的,必须将发外加工订单转至另一厂家生产。

(2)如在发外期间,客户通知工程变更时,物控必须及时将工程变更情况,尺寸及详细资料及时

反馈至外协厂商,及时通知外协厂商调整和更改。

(3)外协厂家生产完毕交货予本厂时,由仓库负责收货,收货前,必须按正常来料检验程序通知

IQC检验(具体运作流程参照品管部的来料检验程序),检验合格,由仓管员在供应商送货单

上签字确认,并由仓管员填写,托外加工缴回单,托外加工缴回单一式四联,一联自存,一

联财务存根,一联为供应商存根,一联PMC部,财务凭质管部检验报告及托外加工缴回单结

算。仓库在向财务交单据时,必须将托外加工申请单,发外的材料清单,托外加工缴回单一

并交财务。

(3)检验不合格,仓库凭质管部开具的检验报告办理退货手续,由物控部外协人员通知外协厂商

及时将货物退回返工。退货返工完毕缴回,按正常驻收货程序收货。

(4)仓库在收货时,必须检查供应商多余之材料是否全部退回,否则,不得签收送货单。

(5)如有尾数未交完,由物控继续跟踪尾数交货,确保货期。

六、注意事项:

1、发外加工时单位必须统一,如发外前单位是平方,发外后回来是PCS,或者说发外前为米,回来后

为平方等情况,物控必须在发外加工详细注明加工前物料名称、单位和数量,加工后物料名称、规格、单位和数量,并且,在发外加工计划单上,详细注明加工前每平方可加工多少数量,以备仓库核对及财务结算。

2、如外协厂商超过正常损耗,由物控统计超损耗比例部份,交由财务部办理扣款手续。

3、采购在与供外协厂商签订加工合同时,必须明确交货期及质量检验标准,以避免事后出现之不必要

争议。

4、仓库在收货时,必须填写发外加工缴回单,财务凭发外加工缴回单扣回相关材料款,

5、物控必须及时做好外协进度跟进表,并且不定期与外协厂商进行核对。

七、相关单据:

《发外加工申请单》、《发外加工单》、《发外加工缴回单》

托外加工管理办法

一、目的:

为使本公司外发半成品、成品外协处理有章所循,特订本细则。

二、范围:

本细则指配合本公司销售、生产上需要,由于本公司无此种设备、或设备不足、或生产能力不够

需通过协作厂商外协加工完成订单等作业均属此范围。

三、外协类别 外协依其加工性质的不同区分为:

1、成品外协

系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工后销售部门可直接当做成品销售。 2、半成品外协

系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造加工某工序,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工方能完成成品。

3、材料外协

产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工。

四、各部门职责:

1、采购部:负责外协厂家询价、议价、供应商资料建立,并负责发外加工工作。

2、物控部:负责承接营销部订单,根据本公司生产能力和生产设备确定发外事宜,跟进外加工进度跟

催。

3、仓 库:负责发外加工具体事宜和相关跟进工作,及外协材料之核对。

4、财务部:依仓库和物控提供的发外加工相关单据办理结算。

五、经办部门具体操作流程;

(一):发外加工

(1) 采购部了解外协厂商的动态及产品质量,采购外协人员应随时调查,凡欲与本公司建立外协关系,

而又能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立相关供应商资料,作为日后选择协作厂商的参

考。"协作厂商调查表"一式一份,由采购部核准后存档。

(2) 采购外协人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态,同时依变动情况,更正

原有资料内容。

(3)如外协厂商经评估为合格供应商,采购应与供应商签订“外协加工合同”,详细注明加工要求,单

价,检验依据,交货期,发外性质等,作为物控,质管、仓库、财务工作之依据。

(4) 营销部负责承接客户订单,根据客户要求,详细填写订单资料,交物控部,不能绕过物控部直接联

系发外工作,如是客户指定外协厂商的,应将外协厂商的详细资料提供予采购部,由采购进行询

价,议价及签订加工合同。

(4)物控部根据订单加工要求和生产情况,决定发外事宜,并填写发外加工计划交物控部外协人员负

责发外加工事宜,凡需外协厂家生产之产品,如需由本公司提供材料加工的,一律开具发外加工

申请单(发外加工申请单一式四联,一联为仓库、二联为财务、第三联采购,第四联PMC部),

附上图纸、工程图样及详细材料清单,并注明订单号、加工数量和交货期,通知采购、仓库发外。凡不需要提供材料,需厂家生产成品的,由物控部直接下采购单,交由采购员按正常的采购作业采购成品。

(5)采购外协人员接到发外加工申请单或成品采购单,属第一次外协的产品应依需要日期及协作厂商

资料进行询价,询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单,其内容有产品的材料、人工、税金、利润等资料,每家填写壹张"估价分析表",如货期紧急,采购人员可参考以往之类式品外协价格,通知外协厂商先行生产。

(6)采购经办人员审核估价明细表后 (以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于"外协加工申请单",

采购外协人员需将承制厂商、外协单价、加工要求及约定交货期详细记载于"发外加工单"上,呈主管核准后,交由仓库发外,仓库在发外时,必须详细记载发外材料数量,以便缴回时外协厂商退回多余之材料,财务凭申请单的相关信息与供应商结算,物控凭申请单确定交货期,仓库凭申请单开发外加工单发放材料。从物控部确认发外计划,到采购询价、议价,到仓库发外必须在一天内完成。

(7)仓库发外后,将发外加工单一联交由物控,物控及时将发外加工单输入电脑,并在电脑里制作托

外加工进度跟进表,跟进供应商的生产进度。

(二)发外缴回:

(1)仓库发外后,由物控根据发外加工单的交期,时刻掌据外协厂商的生产进度,以确保交期,

如供应商出现设备故障或不可抗拒因素,影响产品交货时,及时通知营销部,并通知客户更

改货期。如外协厂商短期内无法满足交期的,必须将发外加工订单转至另一厂家生产。

(2)如在发外期间,客户通知工程变更时,物控必须及时将工程变更情况,尺寸及详细资料及时

反馈至外协厂商,及时通知外协厂商调整和更改。

(3)外协厂家生产完毕交货予本厂时,由仓库负责收货,收货前,必须按正常来料检验程序通知

IQC检验(具体运作流程参照品管部的来料检验程序),检验合格,由仓管员在供应商送货单

上签字确认,并由仓管员填写,托外加工缴回单,托外加工缴回单一式四联,一联自存,一

联财务存根,一联为供应商存根,一联PMC部,财务凭质管部检验报告及托外加工缴回单结

算。仓库在向财务交单据时,必须将托外加工申请单,发外的材料清单,托外加工缴回单一

并交财务。

(3)检验不合格,仓库凭质管部开具的检验报告办理退货手续,由物控部外协人员通知外协厂商

及时将货物退回返工。退货返工完毕缴回,按正常驻收货程序收货。

(4)仓库在收货时,必须检查供应商多余之材料是否全部退回,否则,不得签收送货单。

(5)如有尾数未交完,由物控继续跟踪尾数交货,确保货期。

六、注意事项:

1、发外加工时单位必须统一,如发外前单位是平方,发外后回来是PCS,或者说发外前为米,回来后

为平方等情况,物控必须在发外加工详细注明加工前物料名称、单位和数量,加工后物料名称、规格、单位和数量,并且,在发外加工计划单上,详细注明加工前每平方可加工多少数量,以备仓库核对及财务结算。

2、如外协厂商超过正常损耗,由物控统计超损耗比例部份,交由财务部办理扣款手续。

3、采购在与供外协厂商签订加工合同时,必须明确交货期及质量检验标准,以避免事后出现之不必要

争议。

4、仓库在收货时,必须填写发外加工缴回单,财务凭发外加工缴回单扣回相关材料款,

5、物控必须及时做好外协进度跟进表,并且不定期与外协厂商进行核对。

七、相关单据:

《发外加工申请单》、《发外加工单》、《发外加工缴回单》


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