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往来款项审计要点
往来款项的审计要点 1,一般情况下是函证,挑选大额的. 2,但是函证对方不一定会回函.抽凭检查一下 首先要看一下往来性质,如果觉得异常,抽凭并让企业提供支持文件, 大额的一定抽凭检查一下. 3,举例: ①应付账款:首先要确定付款的帐期---由采购部门提供付款申请明细表--财务审核--各部门领导签阅- ...
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浅析国有企业往来账户的审计
[摘 要]对国有及国有控股企业运用国有资本从事生产经营活动的情况进行审计监督,是法律赋予审计机关的职责.通过列举企业利用往来账户舞弊的几种方式,分别从应收账款.其他应收款.预付账款等账户总结企业往来账的审计方法. [Abstract] It is the duty of the audit auth ...
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审计信息系统
一.审计及审计软件的简介 审计是一项具有独立性的经济监督活动,独立性是审计区别于其他经济监督的特征:审计的基本职能不仅是监督,而且是经济监督,是以第三者身份所实施的监督.审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者,如国家审计机关.会计师事务所及其人员.审计的对象是被审计单位的财政 ...
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连云港2011年度与关联方资金往来的专项审计报告
关于江苏连云港港口股份有限公司 2011年度与关联方资金往来的专项审计报告 年度与关联方资金往来的专项审计报告 上会师报字(2012)第0339号 江苏连云港港口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"贵公司")2011年度的财务报表,并 ...
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浅谈事业单位内部财务收支审计
治淮 [财务与经济] 内部审计是部门.单位实施内部监督,依法检查会计账目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实.合法.效益的活动.作为水利事业单位的内审人员,应进一步研究在社会主义市场经济条件下内审工作的方向与重点,充分利用内部审计的优势,围绕水利改革及水利建设的中心任务与重要内容开展工作,发挥其 ...
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4-1-2资产类--应收账款
应收账款实质性程序 1 2 3 应收账款审定表 4 审计说明: 5 索引号: 应收账款询证函 (积极式询证函) 编号: _______________________公司: 本公司聘请的____________会计师事务所正在对本公司______年___月财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则 ...
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金融企业的违纪行为及其审计方法
资产负债方面 1.应收利息.主要审查收入是否打足,一查是否按照权责发生制的原则,据实核算各项业务收入.各项贷款是否按照国家规定的适用利率,坚持按年按季结算,做到应收尽收.对未到期跨年度的应收未收利息,及逾期贷款在未超过规定期以内的应收利息,是否计人当期损益.二查表外的应收利息,防止将逾期未超过180 ...
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中普审计-事务所版V9.0常见问题解答
中普审计系统-事务所版V9.0常见问题解答 一. 安装问题: 1.1.XP系统安装第一步"安装操作系统补丁(WindowsXP)"时出现报错. 一般会出现在WindowsXP sp3版本的系统之上,因为,sp3版本已包含此系统补丁,不需更新. 1.2..net 4.0安装不上,n ...
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2013会计师事务所实习报告
xx年3月10日我进入了会计师事务所,开始了我的实习生活。这是一家小会计师事务所,包括所长在内有5名注册会计师,每个注册会计师都是事务所的股东。事务所的业务主要为年报审计、法人离任经济责任审计、改制审计、破产审计、代理记账、资产评估等业务。 我一直跟着事务所的高老师做事情。我很佩服她,佩服她之前考注 ...