费用报销系统操作说明

费用报销系统操作说明

 系统安装

步骤一:内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统,下载client_cdrom.rar并解压缩文件到本地目录。

双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe,打开安装向导开始安装。

步骤二:安装过程至EAS服务器连接设置时,需修改部分内容,直至安装结束:服务器地址改为【10.246.1.32】,文件更新服务端口改为:【7001】。

 操作流程

点击登陆系统,语言选择“简体中文”;数据中心选择“SNPTC”。录入用户

名、密码后点击【登录】按钮。

用户名为统一认证系统,密码在试运行期间为空。 登录成功后注意修改密码。

 在系统工具栏下查看系统登陆组织,国核自仪组织编码为858000

1. 新增费用报销单据:

【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】

双击打开后界面如下:

字段说明:

输入框底色是黄色时,表示必填项;底色是灰色时,表示不可编辑;底色是白色表示非必录项。对于带

的输入框,表示可参照录入。可直接点击

,弹出参照项选择窗口;或者

当光标落在输入框内,按[F7]按钮,也可以弹出相应的选择窗口。

表头字段说明:

 单据名称:系统默认“报销单”,可修改。  申请人:默认登录用户。

 申请部门:申请人所属部门。默认登录用户所在的部门。

 表单编号:不能编辑,在暂存或提交时由系统自动生成(单据提交成功后显示编号)。  申请日期:默认系统当前日期

 费用支付部门:费用的承担部门。提交时扣减费用支付部门的预算。默认登录用户所在

的部门。

 费用支付公司:费用支付部门所在的公司。默认当前登录组织。  职位:申请人的职位。由系统自动带出。

 费用承担对象:成本对象,若项目组费用需要选择对应具体项目信息。  币别:默认人民币。

 支付方式:支付的方式,是现金还是银行。点击

选择正确的支付方式。

 业务类别:由分录的第一条费用类型带出  对方单位:直接录入对方单位。  开户行:对方单位的开户行  银行账户:对方单位的银行账户  事由:填写报销事由。

 制单人:由系统自动带出,登录用户。  修改人:由系统自动带出,登录用户。

 审核人:由系统自动带出,最后一个已审核的审核人。  紧急程度:为备注型字段,与流程优先级无关。 分录字段说明:

 费用类型:点击   

选择正确的费用类型。按照资金来源进行区分,具体可咨询财务部。

参与人员:有哪些人参与。

申请金额:报销金额。

核定金额:财务核定的借款金额。注:金额只能核小,不能核大。 注:普通报销单不能选择费用类型为“差旅费”。

其他说明:

点分录表格上方的【新增分录】、【复制分录】、【删除分录】可以新增、删除分录。 填写完字段后,点击【保存】按钮或【提交】按钮。

借款单的新增还可以通过点击报销单查询【复制并新增】进入。

内容相似的单据可通过【复制并新增】来新增。减少录入工作量。具体操作是选中源单据(准备复制的单据),单击【复制并新增】按钮,弹出借款单单据界面。源单据的内容都自动带到此界面上。

提交:

检查完单据后点击【

】提交按钮,提交单据进入流程。

流程查看:

在报销单查询中,选中具体单据,点击【如下图:

】按钮:点击可以查看单据的审批流程。

注:蓝线表示流程轨迹,闪烁节点表示待办事项和分配的人员。

审批:

审批人登录EAS客户端后进入【消息中心】-【任务】-【未处理】中。如下图:

注:蓝色的任务消息是未读消息,黑色的是已经读过的消息(已读不表示已处理)。

批处理:按住ctrl键左键选取需要批审单据,然后点击菜单“处理”按钮。批审仅对于同种类型单据,费用类型一致的,如项目业务招待费等。 选中需要审批的消息,点击处理进入审批界面。如下图:

选择当前审批处理“同意”、“不同意”,填写审批意见。填写完成后点击左上角【进行审批结果提交,审批完成。

2. 填写差旅费报销单

查询差旅申请单号:

登录综合办公系统,在“差旅管理”——“差旅查询”中,查找差旅申请单号。

新增(出差申请单):

【协同平台】-【费用管理】-【差旅费报销单新增】

双击打开后界面如下:(参考费用报销单)

 将综合办公出差单号填入事由中。

3. 待办处理

费用报销系统生成待办将直接推送至公司内网门户——集团待办中,用户可直接点击待办进入进行处理。

费用报销系统操作说明

 系统安装

步骤一:内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统,下载client_cdrom.rar并解压缩文件到本地目录。

双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe,打开安装向导开始安装。

步骤二:安装过程至EAS服务器连接设置时,需修改部分内容,直至安装结束:服务器地址改为【10.246.1.32】,文件更新服务端口改为:【7001】。

 操作流程

点击登陆系统,语言选择“简体中文”;数据中心选择“SNPTC”。录入用户

名、密码后点击【登录】按钮。

用户名为统一认证系统,密码在试运行期间为空。 登录成功后注意修改密码。

 在系统工具栏下查看系统登陆组织,国核自仪组织编码为858000

1. 新增费用报销单据:

【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】

双击打开后界面如下:

字段说明:

输入框底色是黄色时,表示必填项;底色是灰色时,表示不可编辑;底色是白色表示非必录项。对于带

的输入框,表示可参照录入。可直接点击

,弹出参照项选择窗口;或者

当光标落在输入框内,按[F7]按钮,也可以弹出相应的选择窗口。

表头字段说明:

 单据名称:系统默认“报销单”,可修改。  申请人:默认登录用户。

 申请部门:申请人所属部门。默认登录用户所在的部门。

 表单编号:不能编辑,在暂存或提交时由系统自动生成(单据提交成功后显示编号)。  申请日期:默认系统当前日期

 费用支付部门:费用的承担部门。提交时扣减费用支付部门的预算。默认登录用户所在

的部门。

 费用支付公司:费用支付部门所在的公司。默认当前登录组织。  职位:申请人的职位。由系统自动带出。

 费用承担对象:成本对象,若项目组费用需要选择对应具体项目信息。  币别:默认人民币。

 支付方式:支付的方式,是现金还是银行。点击

选择正确的支付方式。

 业务类别:由分录的第一条费用类型带出  对方单位:直接录入对方单位。  开户行:对方单位的开户行  银行账户:对方单位的银行账户  事由:填写报销事由。

 制单人:由系统自动带出,登录用户。  修改人:由系统自动带出,登录用户。

 审核人:由系统自动带出,最后一个已审核的审核人。  紧急程度:为备注型字段,与流程优先级无关。 分录字段说明:

 费用类型:点击   

选择正确的费用类型。按照资金来源进行区分,具体可咨询财务部。

参与人员:有哪些人参与。

申请金额:报销金额。

核定金额:财务核定的借款金额。注:金额只能核小,不能核大。 注:普通报销单不能选择费用类型为“差旅费”。

其他说明:

点分录表格上方的【新增分录】、【复制分录】、【删除分录】可以新增、删除分录。 填写完字段后,点击【保存】按钮或【提交】按钮。

借款单的新增还可以通过点击报销单查询【复制并新增】进入。

内容相似的单据可通过【复制并新增】来新增。减少录入工作量。具体操作是选中源单据(准备复制的单据),单击【复制并新增】按钮,弹出借款单单据界面。源单据的内容都自动带到此界面上。

提交:

检查完单据后点击【

】提交按钮,提交单据进入流程。

流程查看:

在报销单查询中,选中具体单据,点击【如下图:

】按钮:点击可以查看单据的审批流程。

注:蓝线表示流程轨迹,闪烁节点表示待办事项和分配的人员。

审批:

审批人登录EAS客户端后进入【消息中心】-【任务】-【未处理】中。如下图:

注:蓝色的任务消息是未读消息,黑色的是已经读过的消息(已读不表示已处理)。

批处理:按住ctrl键左键选取需要批审单据,然后点击菜单“处理”按钮。批审仅对于同种类型单据,费用类型一致的,如项目业务招待费等。 选中需要审批的消息,点击处理进入审批界面。如下图:

选择当前审批处理“同意”、“不同意”,填写审批意见。填写完成后点击左上角【进行审批结果提交,审批完成。

2. 填写差旅费报销单

查询差旅申请单号:

登录综合办公系统,在“差旅管理”——“差旅查询”中,查找差旅申请单号。

新增(出差申请单):

【协同平台】-【费用管理】-【差旅费报销单新增】

双击打开后界面如下:(参考费用报销单)

 将综合办公出差单号填入事由中。

3. 待办处理

费用报销系统生成待办将直接推送至公司内网门户——集团待办中,用户可直接点击待办进入进行处理。


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