2017年审计专业本科毕业论文选题题目

2017年审计专业毕业论文选题

1、浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策

2、试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示

3、我国内部经济效益审计研究

4、发挥“免疫系统”功能 加强内控审计

5、关于企业经济效益审计理论与实务的探讨

6、浅谈建筑企业工程项目经济效益审计重点

7、浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影响

8、审计风险控制分析:一种均衡观点

9、我国注册会计师全面审计的质量控制研究

10、试论审计风险的规避与控制

11、浅析审计理论与审计实务中几个重要概念

12、论企业内部审计作用的发挥

13、我国注册会计师审计独立性研究

14、加强项目经济效益审计的思考

15、关于企业风险管理审计研究

16、寿险公司内部审计问题研究

17、探讨农村合作医疗基金的内容和特点

18、关于地方审计机关开展效益审计的思考

19、当前政府部门内部审计的现状与思考

20、独立审计、内部审计与公司治理

21、企业内部审计工作调查与思考

22、学校财务舞弊的成因、形式及审计对策

23、内部审计如何适应供销合作社的改革和发展

24、内部效益审计程序研究

25、从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性

26、公司治理与内部审计初探

27、内部审计:公司治理的左膀右臂

28、关于开展内部经济效益审计的思考

29、试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用

30、浅谈基层审计机关探索开展资源环境审计工作的几种途径

31、试论企业内部控制的重要性——对XX公司销售与收入的内部控制剖析

32、关于某中小企业货币资金内部控制的调查报告

33、银行商业汇票的内部控制——XX案例分析

34、我国企业货币资金内部控制问题探讨

35、我国上市公司关联交易的内部控制探析

36、小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

37、银行授信业务的内部控制研究——XX集团的授信设计

38、中小企业存货内部控制问题探讨

39、

40、上市公司对外投资的内部控制研究

41、上市公司信息披露的内部控制研究

42、XX基金公司内部控制的研究

43、高校内部控制弱化的原因及对策—基于XX高校的调查报告

44、关于证券公司反洗钱内部控制的思考

45、内部控制概念的新发展——企业风险管理框架研究

46、会计委派制下的企业内部控制问题研究

47、xx公司清算审计程序设计及相关问题探讨

48、分析性复核在审计中的应用研究

49、 xx会计事务所内部治理问题探讨

50、 论应收账款审计方法的改进——基于XX上市公司的案例分析

51、 上市公司关联方交易审计策略探析

52、 地方政府干预下的审计失败案例研究——对XX公司舞弊的分

53、经营失败与审计失败关系的研究——XX公司舞弊案例分析

54、现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究

55、审计风险模型的演进与最新发展研究

56、风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析

57、浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策

58、XX年上市公司年报审计意见分析

59、盈余管理与审计意见的相关性实证分析

60、 对我国目前内部审计定位的思考

2017年审计专业毕业论文选题

1、浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策

2、试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示

3、我国内部经济效益审计研究

4、发挥“免疫系统”功能 加强内控审计

5、关于企业经济效益审计理论与实务的探讨

6、浅谈建筑企业工程项目经济效益审计重点

7、浅谈内部审计在公司治理中的作用、关系及其影响

8、审计风险控制分析:一种均衡观点

9、我国注册会计师全面审计的质量控制研究

10、试论审计风险的规避与控制

11、浅析审计理论与审计实务中几个重要概念

12、论企业内部审计作用的发挥

13、我国注册会计师审计独立性研究

14、加强项目经济效益审计的思考

15、关于企业风险管理审计研究

16、寿险公司内部审计问题研究

17、探讨农村合作医疗基金的内容和特点

18、关于地方审计机关开展效益审计的思考

19、当前政府部门内部审计的现状与思考

20、独立审计、内部审计与公司治理

21、企业内部审计工作调查与思考

22、学校财务舞弊的成因、形式及审计对策

23、内部审计如何适应供销合作社的改革和发展

24、内部效益审计程序研究

25、从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性

26、公司治理与内部审计初探

27、内部审计:公司治理的左膀右臂

28、关于开展内部经济效益审计的思考

29、试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用

30、浅谈基层审计机关探索开展资源环境审计工作的几种途径

31、试论企业内部控制的重要性——对XX公司销售与收入的内部控制剖析

32、关于某中小企业货币资金内部控制的调查报告

33、银行商业汇票的内部控制——XX案例分析

34、我国企业货币资金内部控制问题探讨

35、我国上市公司关联交易的内部控制探析

36、小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

37、银行授信业务的内部控制研究——XX集团的授信设计

38、中小企业存货内部控制问题探讨

39、

40、上市公司对外投资的内部控制研究

41、上市公司信息披露的内部控制研究

42、XX基金公司内部控制的研究

43、高校内部控制弱化的原因及对策—基于XX高校的调查报告

44、关于证券公司反洗钱内部控制的思考

45、内部控制概念的新发展——企业风险管理框架研究

46、会计委派制下的企业内部控制问题研究

47、xx公司清算审计程序设计及相关问题探讨

48、分析性复核在审计中的应用研究

49、 xx会计事务所内部治理问题探讨

50、 论应收账款审计方法的改进——基于XX上市公司的案例分析

51、 上市公司关联方交易审计策略探析

52、 地方政府干预下的审计失败案例研究——对XX公司舞弊的分

53、经营失败与审计失败关系的研究——XX公司舞弊案例分析

54、现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究

55、审计风险模型的演进与最新发展研究

56、风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析

57、浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策

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59、盈余管理与审计意见的相关性实证分析

60、 对我国目前内部审计定位的思考


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